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上栗县人大常委会2016年部门决算目 录
发布时间:2017-10-18         点击数:54641        来源:
第一部分 上栗县人大常委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上栗县人大常委会决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 上栗县人大常委会2016年部门决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||
| 项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | 1 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 610,000.00 | 584,235.00 | |
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 50,000.00 | 42,720.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 520,000.00 | 506,428.00 | |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 520,000.00 | 506,428.00 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 40,000.00 | 35,087.00 | |
| (1)国内接待费 | 7 | 40,000.00 | 35,087.00 | |
| 其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 1 | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 1 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 10 | |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 84 | |
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 703 | |
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 | 
| 收入决算表 | |||||||||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 6,793,388.42 | 6,793,388.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,210,353.42 | 6,210,353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 6,210,353.42 | 6,210,353.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010101 | 行政运行 | 4,448,753.42 | 4,448,753.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010104 | 人大会议 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,061,600.00 | 1,061,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382,737.00 | 382,737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 7,173.00 | 7,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,173.00 | 7,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 375,564.00 | 375,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 375,564.00 | 375,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,572.00 | 118,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 118,572.00 | 118,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 118,572.00 | 118,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 71,726.00 | 71,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 71,726.00 | 71,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 71,726.00 | 71,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 支出决算表 | |||||||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 合计 | 5,930,039.40 | 5,758,596.70 | 171,442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,282,479.68 | 5,111,036.98 | 171,442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20101 | 人大事务 | 5,282,479.68 | 5,111,036.98 | 171,442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010101 | 行政运行 | 3,663,671.28 | 3,663,671.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 171,442.70 | 0.00 | 171,442.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010104 | 人大会议 | 497,365.70 | 497,365.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476,366.95 | 476,366.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 476,366.95 | 476,366.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 476,366.95 | 476,366.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90,518.29 | 90,518.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 90,518.29 | 90,518.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 90,518.29 | 90,518.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 70,674.48 | 70,674.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 70,674.48 | 70,674.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 70,674.48 | 70,674.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,783,388.42 | 6,783,388.42 | 6,783,388.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,282,479.68 | 5,282,479.68 | 0.00 | 5,282,479.68 | 5,282,479.68 | 0.00 | 5,282,479.68 | 5,282,479.68 | 0.00 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 476,366.95 | 476,366.95 | 0.00 | 476,366.95 | 476,366.95 | 0.00 | 476,366.95 | 476,366.95 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 90,518.29 | 90,518.29 | 0.00 | 90,518.29 | 90,518.29 | 0.00 | 90,518.29 | 90,518.29 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 70,674.48 | 70,674.48 | 0.00 | 70,674.48 | 70,674.48 | 0.00 | 70,674.48 | 70,674.48 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 6,793,388.42 | 6,793,388.42 | 6,793,388.42 | 本年支出合计 | 53 | 5,930,039.40 | 5,920,039.40 | 10,000.00 | 5,930,039.40 | 5,920,039.40 | 10,000.00 | 5,930,039.40 | 5,920,039.40 | 10,000.00 | 
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 313,020.35 | 313,020.35 | 313,020.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,176,369.37 | 1,176,369.37 | 0.00 | 1,176,369.37 | 1,176,369.37 | 0.00 | 1,176,369.37 | 1,176,369.37 | 0.00 | 
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 313,020.35 | 313,020.35 | 313,020.35 | 55 | ||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | ||||||||||
| 28 | 57 | ||||||||||||||
| 总计 | 29 | 7,106,408.77 | 7,106,408.77 | 7,106,408.77 | 总计 | 58 | 7,106,408.77 | 7,096,408.77 | 10,000.00 | 7,106,408.77 | 7,096,408.77 | 10,000.00 | 7,106,408.77 | 7,096,408.77 | 10,000.00 | 
| — %d — | |||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 6,783,388.42 | 6,583,388.42 | 200,000.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,210,353.42 | 6,010,353.42 | 200,000.00 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 6,210,353.42 | 6,010,353.42 | 200,000.00 | ||||
| 2010101 | 行政运行 | 4,448,753.42 | 4,448,753.42 | 0.00 | ||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||
| 2010104 | 人大会议 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1,061,600.00 | 1,061,600.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 382,737.00 | 382,737.00 | 0.00 | ||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 7,173.00 | 7,173.00 | 0.00 | ||||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7,173.00 | 7,173.00 | 0.00 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 375,564.00 | 375,564.00 | 0.00 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 375,564.00 | 375,564.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,572.00 | 118,572.00 | 0.00 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 118,572.00 | 118,572.00 | 0.00 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 118,572.00 | 118,572.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 71,726.00 | 71,726.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 71,726.00 | 71,726.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 71,726.00 | 71,726.00 | 0.00 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 1 | 5,748,596.70 | 2,078,148.04 | 3,670,448.66 | |||
| 工资福利支出 | 2 | 1,333,708.61 | 1,333,708.61 | 0.00 | |||
| 基本工资 | 3 | 885,359.61 | 885,359.61 | 0.00 | |||
| 津贴补贴 | 4 | 347,411.00 | 347,411.00 | 0.00 | |||
| 奖金 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他社会保障缴费 | 6 | 98,858.00 | 98,858.00 | 0.00 | |||
| 伙食补助费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 职业年金缴费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他工资福利支出 | 11 | 2,080.00 | 2,080.00 | 0.00 | |||
| 商品和服务支出 | 12 | 3,670,448.66 | 0.00 | 3,670,448.66 | |||
| 办公费 | 13 | 122,179.00 | 0.00 | 122,179.00 | |||
| 印刷费 | 14 | 137,773.00 | 0.00 | 137,773.00 | |||
| 咨询费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 手续费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 水费 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 电费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 邮电费 | 19 | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | |||
| 取暖费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 物业管理费 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 差旅费 | 22 | 45,030.00 | 0.00 | 45,030.00 | |||
| 因公出国(境)费用 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 维修(护)费 | 24 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |||
| 租赁费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 会议费 | 26 | 272,386.00 | 0.00 | 272,386.00 | |||
| 培训费 | 27 | 22,294.00 | 0.00 | 22,294.00 | |||
| 公务接待费 | 28 | 35,087.00 | 0.00 | 35,087.00 | |||
| 专用材料费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 被装购置费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 专用燃料费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 劳务费 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 委托业务费 | 33 | 2,262,923.37 | 0.00 | 2,262,923.37 | |||
| 工会经费 | 34 | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 | |||
| 福利费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公务用车运行维护费 | 36 | 506,428.00 | 0.00 | 506,428.00 | |||
| 其他交通费用 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 税金及附加费用 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他商品和服务支出 | 39 | 107,188.29 | 0.00 | 107,188.29 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 40 | 744,439.43 | 744,439.43 | 0.00 | |||
| 离休费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 退休费 | 42 | 482,366.95 | 482,366.95 | 0.00 | |||
| 退职(役)费 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 抚恤金 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 生活补助 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 救济费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 医疗费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 助学金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 奖励金 | 49 | 191,398.00 | 191,398.00 | 0.00 | |||
| 生产补贴 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 住房公积金 | 51 | 70,674.48 | 70,674.48 | 0.00 | |||
| 提租补贴 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 购房补贴 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 采暖补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 物业服务补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 基本建设支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 房屋建筑物购建 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 办公设备购置 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 专用设备购置 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 基础设施建设 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 大型修缮 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 信息网络及软件购置更新 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 物资储备 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公务用车购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他交通工具购置 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他基本建设支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他资本性支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 房屋建筑物购建 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 办公设备购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 专用设备购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 基础设施建设 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 大型修缮 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 信息网络及软件购置更新 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 物资储备 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 土地补偿 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 安置补助 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 地上附着物和青苗补偿 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 拆迁补偿 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公务用车购置 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他交通工具购置 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 产权参股 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他资本性支出 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 对企事业单位的补贴 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 企业政策性补贴 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 事业单位补贴 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 财政贴息 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他对企事业单位的补贴 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 债务利息支出 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 国内债务付息 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 国外债务付息 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 赠与 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 贷款转贷 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||
| 项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |||
| 行次 | 1 | 2 | ||||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 610,000.00 | 584,235.00 | |||
| 1.因公出国(境)费 | 2 | 50,000.00 | 42,720.00 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 520,000.00 | 506,428.00 | |||
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 520,000.00 | 506,428.00 | |||
| 3.公务接待费 | 6 | 40,000.00 | 35,087.00 | |||
| (1)国内接待费 | 7 | 40,000.00 | 35,087.00 | |||
| 其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | |||
| (2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | |||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | 1 | |||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | 1 | |||
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | 0 | |||
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 10 | |||
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 84 | |||
| 其中:外事接待批次(个) | 16 | — | 0 | |||
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 | — | 703 | |||
| 其中:外事接待人次(人) | 18 | — | 0 | |||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | — | 0 | |||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | — | 0 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 国有资产占用情况表 | |||
| 编制单位:上栗县人大常委会办公室 | 2016年度 | ||
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 10 | |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 3 | 8 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 | |
| 5.其他用车 | 6 | 2 | |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 7 | 0 | |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 8 | 0 | |
	




